根据工作需要,按照市城投集团公司《社会审计机构遴选与管理规定》,遵循公平、公开、公正原则,公司拟遴选社会审计机构委托开展内审业务,具体要求如下:
一、遴选人:武汉城投置业集团有限公司
二、审计类型:合规性审计
三、审计项目概况
对武汉城投置业公司参股的武汉山恒建设发展有限公司及其下属武汉合跃建设发展有限公司开展合规性专项审计,审计期间为2021年7月-2024年3月。
合规性审计内容主要包括:三年来的重大经济行为决策情况、遵守有关法律法规和财经纪律情况、财务收支的真实、合法和效益情况、有关内部控制制度的建立和执行情况、大额采购及营销费用支出等事项合规性。
四、审计费控制价
审计项目控制价为人民币9.69万元。
五、参选机构的资格要求
参选机构必须为市城投集团公司审计机构备选库(2024年)B类库内的审计机构,社会信誉良好、无不良行为记录。同时,近两年(2022年至今)具有至少2项经济责任审计业绩。
六、遴选方式
本次遴选由我公司对参选审计机构提交的参选文件进行评审。评审内容主要包括:
1.基本资料:营业执照、执业资格证书、参选书、法定代表人身份证明文件、授权委托书、审计承诺书、内部质量控制管理制度。
2.服务收费:收费报价。
3.审计方法、措施和途径:拟采用的审计方法、措施和达到的质量水平。
4.类似业绩:企业、项目负责人及其他人员2022年以来类似项目审计业绩。
5.人员社保:拟投入人员的社保缴纳证明。
提交参选文件时间:2024年4月26日下午17:00前将参选文件送至武汉城投置业集团有限公司金雅会所5楼。
此通知。
(联系人:李黎 电话:13720104055)